
工作职责:
1.拟定公司内部审计制度,编制年度内部审计计划、审计预算;
2.实施年度内部审计计划,开展各类审计项目并跟踪审计整改情况;
3.负责牵头组织实施公司投资项目后评价(含中间评价)工作;
4.对公司内部控制体系以及风险管理体系的健全性、合理性和有效性进行监督、检查、评价;
5.负责组织、协调、对接和监督公司委托的第三方审计事项;
6.负责组织、协调、对接内外部监管机构、审计机构等对公司开展的各类检查、审计和项目评价工作,并督促落实整改。
任职资格:
1.年龄:35周岁及以下,身体健康;具有大型国企审计项目审计组负责人、主审的工作经验或曾参与省级项目审计组或市级重点项目审计组的年龄可放宽至40周岁及以下。
2.熟悉审计、财务会计、金融投资管理领域的相关法律法规、风险内控知识和业务流程,能够独立完成审计项目调查、取证工作,独立撰写审计方案、审计报告、审计建议等审计工作所需的文书,有较强的沟通协调能力、逻辑分析能力和文字表达能力。
3.具备审计师、注册会计师资格者优先考虑。