工作职责:
1. 制定年度审计计划,组织实施财务收支、经济责任等各类审计项目。
2. 评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,提出改进建议。
3. 跟踪审计发现问题的整改落实情况,推动管理提升。
4. 参与重大事项的专项核查与风险评估工作。
任职资格:
1. 专业及学历要求:审计学、会计学、财务管理、工商管理等相关专业,硕士研究生及以上学历。
2. 熟悉国家审计、会计准则及内部控制规范,具备独立开展财务审计、内控评价或专项审计的能力,熟练使用审计软件及Office办公软件。
3. 遵守国家法律法规、具有良好的职业道德,无违法犯罪或不诚信记录。
4. 具有较强的团队协作精神和沟通协调能力。